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增值税纳税申报表附列资料(三)
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填表须知:
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本表用于营业税改征增值税的应税服务有扣除项目的纳税人填写。其他纳税人不填写。 |
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填表说明:
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项目 |
填写说明 |
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企 业 基 本 信 息 |
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纳税人识别号 |
填写税务机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。 |
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纳税人名称 |
填写纳税人单位名称全称,不得填写简称。 |
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填表日期 |
指纳税人填写本表的具体日期。 |
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表 内 数 据 填 写 |
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第1列“本期应税服务价税合计额(免税销售额)” |
营业税改征增值税的应税服务属于征税项目的,填写扣除之前的本期应税服务价税合计额;营业税改征增值税的应税服务属于免抵退税或免税项目的,填写扣除之前的本期应税服务免税销售额。本列各行次等于《附列资料(一)》第11列对应行次。 |
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第2列“应税服务扣除项目”“期初余额” |
填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写“0”。本列各行次等于上期《附列资料(三)》第6列对应行次。 |
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第3列“应税服务扣除项目”“本期发生额” |
填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目凭证金额。 |
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第4列“应税服务扣除项目”“本期应扣除金额” |
填写应税服务扣除项目本期应扣除的金额。 本列各行次=第2列对应各行次+第3列对应各行次 |
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第5列“应税服务扣除项目”“本期实际扣除金额” |
填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。本列各行次应小于或等于第4列对应各行次,且小于或等于第1列对应各行次。 |
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第6列“应税服务扣除项目”“期末余额” |
填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。 |